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Especialista Senior en Control Interno

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Compañía

Tipo de empleoTiempo completo
Modalidad de trabajoPresencial
Nivel de experienciaSin requisito de experiencia
Nivel educativoSin requisito de título

Descripción

Resumen: Como Especialista Senior en Control Interno, usted será un miembro clave de la segunda línea de defensa, apoyando el diseño, la implementación y la mejora continua de los marcos de control interno en las operaciones globales. Aspectos destacados: 1. Miembro clave de la segunda línea de defensa dentro de la organización global de Control Contable 2. Experto en Oracle Risk Management Cloud (RMC) 3. Colabora con los equipos financieros globales y regionales, así como con los líderes empresariales **Acerca de esta oportunidad** ========================= Como Especialista Senior en Control Interno, usted será un miembro clave de la segunda línea de defensa dentro de la organización global de Control Contable. Apoyará el diseño, la implementación y la mejora continua de los marcos de control interno en las operaciones globales de Driscoll’s. Este puesto requiere una sólida colaboración con los equipos financieros regionales y globales, los líderes empresariales, el equipo de Desarrollo y Operaciones de Sistemas de Información (DevOps) y los auditores externos e internos. Asimismo, desempeñará el rol de experto en materia (SME) en Oracle Risk Management Cloud (RMC), garantizando una supervisión eficaz de la Separación de Funciones (SoD), los accesos sensibles y los Controles Financieros Automatizados (AFC).**Responsabilidades** ==================== * Mantener y mejorar los marcos de control interno de Driscoll’s, asegurando que todos los controles estén debidamente documentados, asignados a sus responsables y ejecutados oportunamente. * Actuar como experto en materia (SME) para Oracle RMC, incluyendo análisis de SoD, revisiones de accesos sensibles y supervisión de AFC. * Colaborar con los equipos financieros globales y regionales para garantizar la ejecución coherente de los controles y el cumplimiento normativo. * Identificar oportunidades de mejora de procesos y automatización dentro del entorno de controles. * Elaborar y presentar informes y tableros relacionados con los controles ante la alta dirección. * Apoyar las evaluaciones de riesgo identificando y evaluando riesgos emergentes, y proponiendo estrategias de mitigación. * Colaborar con el equipo de DevOps de Sistemas de Información para asegurar que los procesos de provisión de usuarios cumplan con los requisitos de SoD. * Supervisar el cumplimiento de los requisitos globales de cribado comercial mediante el software TradeFlow (por ejemplo, OFAC, sanciones de la UE). * Brindar capacitación y orientación a los responsables de controles y a las partes interesadas sobre las expectativas y herramientas relativas al control interno. * Apoyar la elaboración de políticas y procedimientos para garantizar su alineación con los requisitos de control interno y las expectativas regulatorias. * Participar en proyectos de implementación de sistemas para asegurar que los controles internos se integren en nuevos procesos y tecnologías. **Perfil del candidato** ===================== * Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Sistemas de Información o campo afín * 5\+ años de experiencia laboral en control interno * Cumplimiento de normativas de control interno (SOX) y/o auditoría interna o externa * Experiencia previa en una función de control interno de segunda línea de defensa. * Experiencia anterior en el análisis de procesos existentes e identificación, diseño, documentación y pruebas de controles internos que aborden los principales riesgos en procesos empresariales tales como Pedido a Cobro, Adquisición a Pago, Cierre y Reporte Financiero, Controles Generales de Tecnología de la Información (ITGCs), etc. * Amplio conocimiento de los controles internos, marcos relacionados (por ejemplo, COSO), SoD y mejores prácticas de cumplimiento. (Nivel avanzado) * Capacidad para identificar, diseñar, documentar y probar controles internos que aborden los principales riesgos en procesos empresariales tales como Pedido a Cobro, Adquisición a Pago, Cierre y Reporte Financiero, Controles Generales de Tecnología de la Información (ITGCs), etc. * Excelentes habilidades comunicativas, analíticas y de gestión de proyectos (nivel avanzado) * Capacidad para liderar proyectos de implementación de marcos y controles internos en empresas nuevas o adquiridas * Experiencia práctica con Oracle ERP y Oracle RMC (Risk Management Cloud) deseable * Alto dominio de Microsoft Excel, PowerPoint y herramientas de visualización de datos (por ejemplo, Power BI, etc.) * Bilingüe inglés y español * Visa estadounidense vigente **Cualificaciones preferidas** * Se prefiere fuertemente experiencia previa en una firma de contabilidad pública Big 4. * Disposición para viajar internacionalmente hasta un 20 %, obligatorio.

Parte del contenido se ha traducido automáticamente

Publicado por

Juan García

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