




Resumen: Brindar apoyo al equipo de Control Interno en el análisis de auditorías, la explotación de datos y el desarrollo de informes, contribuyendo a la transformación del área de Control Interno. Aspectos destacados: 1. Apoyo en actividades de control interno y documentación de procesos 2. Participación en el desarrollo de informes de Power BI y la creación de nuevos indicadores 3. Análisis de grandes volúmenes de datos para identificar tendencias y áreas de riesgo **Nombre del proyecto:** Pasantía de Control Interno **Vicepresidencia:** Contraloría Global **Región:** Central **Ubicación del pasante (oficina):** Oficinas Margain **Semestre(s) elegible(s):** Quinto y sexto semestre **Carreras de interés:** Principalmente Inteligencia de Negocios, Ciencia de Datos, Contabilidad y Finanzas **Disponibilidad de horario:** Entre 25 y 30 horas por semana **Duración de la estancia en CEMEX:** 6 meses, con opción de renovación **Fecha tentativa de inicio:** Abril \- Mayo de 2026 ### **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** ### **Descripción detallada del proyecto** **Objetivo del proyecto** Brindar apoyo al equipo de Control Interno en el análisis y seguimiento de los resultados de las auditorías, centrándose en la identificación de deficiencias, el análisis de tendencias y la detección de patrones a través de procesos, países y períodos. El proyecto también tiene como objetivo fortalecer las capacidades de explotación de datos y contribuir al desarrollo de nuevos informes internos e indicadores clave de desempeño, incluidos los paneles de Power BI, como parte de la transformación continua del área de Control Interno. **Desafíos para el estudiante** * Analizar grandes volúmenes de datos para identificar tendencias, patrones y posibles áreas de riesgo. * Brindar apoyo en el desarrollo de informes e indicadores significativos que aporten valor a la dirección y a los interesados. * Adaptarse a un entorno dinámico con procesos en evolución y contribuir de forma proactiva a la transformación de la función de Control Interno. **Principales responsabilidades y actividades a realizar** * Cargar las deficiencias reportadas por la Auditoría Interna en la herramienta interna de gestión del control interno. * Apoyo en actividades de Control Interno, incluida la documentación y actualización de procesos y controles. * Apoyo en iniciativas de explotación de datos para mejorar la visibilidad y los conocimientos derivados de los datos disponibles de auditoría y control. * Participación en un nuevo proyecto centrado en el desarrollo de informes de Power BI y la creación de nuevos indicadores de control interno. ### **Requisitos específicos / Calificaciones** **Habilidades, competencias y/o conocimientos requeridos** * Inglés avanzado (obligatorio) * Formación académica preferente en Inteligencia de Negocios, Analítica de Datos, Ciencia de Datos o campos afines. * Si no está enfocada en Inteligencia de Negocios, se requiere formación académica en Contabilidad, Finanzas o una disciplina relacionada. * Actitud proactiva, alto nivel de motivación y disposición para aprender y contribuir. * Interés en apoyar la mejora de procesos y la transformación continua del área de Control Interno. * Experiencia o interés en herramientas de análisis y visualización de datos (por ejemplo, Excel, Power BI).


