




Objetivos: Dirigir el proceso de auditoría, evaluando y asesorando en materia de control interno y gestión de riesgos, con el fin de asegurar el cumplimiento de leyes, normativas y políticas del grupo, contribuyendo con la disponibilidad de información financiera confiable, y la efectividad y eficiencia de las operaciones, en el marco de los objetivos estratégicos. Responsabilidades: * Gestionar los procesos y sistemas financieros enfocados en determinar la fiabilidad y efectividad de los controles financieros internos. * Monitorear, evaluar y probar registros, procesos y sistemas contables (incluyendo auditorías relacionadas con Sarbanes\-Oxley) • Auditar registros de operaciones y el cumplimiento con las leyes, acuerdos y políticas aplicables. • Elaborar informes sobre resultados y recomendaciones para la dirección. * Generar propuestas para mejorar las prácticas financieras, procesos y procedimientos de control. * Analizar los informes preparados por el personal bajo su responsabilidad manteniendo archivos de auditoría y revisión de manuales, políticas, informes, estados financieros y otros materiales por escrito para recabar información. * A cargo de la aplicación de estrategias funcionales y dirección operativa de corto a mediano plazo (1 a 3 años) del departamento. Requisitos profesionales y personales: * Licenciatura terminada y titulado, Contaduría, Administración, Economía o afín. * Dominio de Excel, nivel avanzado. * Idealmente dominio de sistema SAP nivel intermedio o avanzado. * Amplia capacidad de investigación y análisis. * Excelente capacidad de comunicación e influencia. * Alta capacidad de escucha, comprensión y transmisión de ideas y conocimientos con claridad. * Excelente capacidad estratégica. * Habilidad de adaptación, iniciativa, responsabilidad y disciplina de trabajo. * Alto nivel de compromiso profesional. * Dominio del idioma inglés nivel alto


