Descripción
Resumen del Puesto:
Se busca un profesional para ejecutar auditorías internas, evaluar controles, documentar hallazgos, elaborar informes y dar seguimiento a acciones correctivas, apoyando la supervisión y mejorando procesos en una cultura de control.
Puntos Destacados:
1. Ejecutar auditorías internas operativas, financieras y de cumplimiento.
2. Evaluar la eficacia de los controles internos y detectar riesgos operativos.
3. Colaborar en el fortalecimiento de la cultura de control interno.
**Requisitos :**
□ Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Titulado.
□ Deseable certificación en auditoría interna (CIA), control interno o gestión de riesgos.
□ 3 a 5 años de experiencia en auditoría interna, control interno, cumplimiento o gestión de riesgos.
□ Conocimiento de principios y metodologías de auditoría interna y evaluación de controles.
□ Conocimiento en gestión de riesgos, cumplimiento normativo y revisión de procesos.
□ Experiencia en elaboración de informes de auditoría y documentación de hallazgos.
□ Deseable manejo de software contable o administrativo (preferentemente CONTPAQi).
□ Manejo de Office (Excel avanzado, tablas dinámicas, análisis de datos) y documentación de procesos.
**Competencias:**
□ Integridad y ética profesional.
□ Pensamiento analítico y capacidad de investigación.
□ Habilidades de comunicación, coordinación y presentación de resultados.
□ Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos de auditoría.
□ Negociación y manejo de observaciones con las áreas auditadas.
□ Gestión del tiempo y organización del trabajo.
□ Orientación a mejora continua y prevención de riesgos.
**Funciones y responsabilidades principales del cargo:**
* Ejecutar auditorías internas operativas, financieras y de cumplimiento conforme al plan anual aprobado por la Gerencia de Control Interno y Auditoría.
* Evaluar la eficacia de los controles internos y detectar desviaciones, riesgos operativos o debilidades en los procesos.
* Documentar hallazgos de auditoría, evidencias y conclusiones de manera clara y sustentada.
* Elaborar informes de auditoría con observaciones, riesgos identificados y recomendaciones de mejora.
* Dar seguimiento a la implementación de acciones correctivas derivadas de auditorías internas.
* Apoyar al Gerente de Control Interno y Auditoría en la supervisión del trabajo de los auditores internos o analistas del área.
* Revisar procesos operativos y administrativos para identificar oportunidades de mejora en controles, eficiencia y cumplimiento.
* Elaborar y actualizar matrices de riesgos y controles internos.
* Colaborar con otras áreas de la organización para fortalecer la cultura de control interno, cumplimiento y mejora continua.
* Mantenerse actualizado respecto a cambios en normativas legales, fiscales y regulatorias aplicables a la organización.
Disponibilidad de horario de lunes a viernes y sábado (medio día) y de trasladarse a las sucursales de la zona (locales).
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $14,000\.00 \- $16,000\.00 al mes
Beneficios:
* Vales de despensa
Lugar de trabajo: Empleo presencial